会计学习网今天要给大家分享的是有关速达年末账务处理的会计知识,希望对于会计朋友学习速达年末结账的过程中有帮助。

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文章目录:
- 1、...我刚中途接手一单位账,是财务软件做账.因我以前是手工做账,想请问一...
- 2、使用速达3000财务软件,年末的账务处理与月末有什么不同?
- 3、速达结合账套,会计怎么做账
- 4、我用的财务软件速达3000xp。我是一个会计新手。在一家新开的贸易公司上...
- 5、速达财务软件如何结转上一年明细账数据
- 6、速达软件如何进行反登帐操作
...我刚中途接手一单位账,是财务软件做账.因我以前是手工做账,想请问一...
一般的标准财务软件都有两个标准模块(账务模块、报表模块)和其他若干辅助管理模块构成,如果找报表需要先找到报表模块的入口。
如果只是接着做过的账继续做的话,那么把最后一个月的余额当做下一个月的期初,录入到软件里面就可以的。如果最后是需要再软件里面体现出一整年的总账,报表,那么就是需要你吧之前几个月的都要录进去。
财务软件新建帐套直接可以通过软件来新建。解决方法:点击文件,新建帐套,按提示完成帐套既可。
做中途接手的新公司的账务需要注意以下几点:公司的营业执照,税务登记证等都要更换。原公司的注册资金为新注册资本,按协议上的金额与注册资本的差额,多给冲资本公积和未分配利润,少给做资本公积。
收据可以做账,但税务部门可能通过此追究你和卖家的可能少交的税款。如果凭证不多,不用做汇总凭证,直接记账就可以了。如果必须做汇总凭证,汇总凭证时现金、银行存款借方没有金额是可以的,但借贷方一定是相等的。
使用速达3000财务软件,年末的账务处理与月末有什么不同?
也就是说,月末余额就是本月最后一笔经济业务记录的同一行内的余额。月末结帐时,只需要在最后一笔经济业务记录之下划一单红线,不需要再结计一次余额。
如果是进销存和财务一体的话,成本是系统自动计算结转的,不需要手工输入,可做反结账删除结转凭证,重新结账。
如果上述两张报表统计出来的数量不一致, 这是因为系统统计的对象不同所造成的,实际库存数量汇总表统计的对象为所有的进销存业务单据,而账面库存数量汇总表统计的对象为除库存变动单以外的其他进销存业务单据。
这个要看你想怎么管理了,速达软件分系列的。
速达结合账套,会计怎么做账
1、二)设置账套相关信息 建立账套时需要根据企业的具体情况和核算要求设置相关信息。账套信息主要包括账套号、企业名称、企业性质、会计期间、记账本位币等。
2、单击〖期末〗→期末结账或者在导航图集成账务页面单击期末结账,进入该模块,如下图所示:操作指南 (一)结账前准备 结账是一项“独占处理”的行为,因此在进行期末结账时系统会检测目前是否还有其它用户在使用该账套。
3、摘要:做账是指财务人员进行账务处理的过程,那么公司财务怎么做账呢?首先要根据企业情况确定会计科目表和报表格式,然后再根据经常发生的科目设置各类账簿,通过原始凭证做记账凭证,制作出财务报表。
4、如果这两个账户是银行账户,则可以单独做账,也可合在一起做,如果合在一起做账,要设置二级科目区分,因为没有二级科目,以后对账单时无法对账,找起来也太麻烦。
5、首先拿到记账凭证先写上日期,写当月的最后一天 2再是摘要,摘要就写记账凭证的主要内容,如支费用或者还借款等。
6、你必须掌握一定的成本核算知识,了解成本核算的基本步骤。你必须了解你要核算对象的生产过程,掌握它的工艺流程。建立一定的与其相对应的产品核算模式,科学的、按步骤核算产品成本。
我用的财务软件速达3000xp。我是一个会计新手。在一家新开的贸易公司上...
根据财政部规定:采用计算机替代手工记帐的单位,应用计算机进行会计核算与手工会计核算同时运行3个月以上,取得相一致的核算结果。若通过上一步,就可用软件完全替代手工了。
安装速达财务之后,首先应新建一套属于本企业的账套来进行日常的核算和管理,并根据事先搜集整理的有关企业经营业务等方面的数据进行账套数据初始化工作。
使用操作都一样,只是功能不一样。速达3000财务BAS是最基础的财务软件,速达3000财务PRO是功能各个方面都比较全面的财务软件。
建账前,将你的所有期初数据准备好,包括明细科目的资料,都需要设置哪些明细科目,准备好。建账时,在客户端登录界面,选择“新增”,然后根据提示和自己公司的实际情况设置即可。
软件建账、初始化是一个非常重要的步骤,是正常使用软件的基础:好的建账设置和数据初始化将会充分发挥软件的作用,以后的工作将会事半功倍;相反,可能会导致事倍功半,甚至可能导致无法正常使用。
速达财务软件如何结转上一年明细账数据
登录账户,切换到“账套”选项卡,点击“备份”,在出来的对话框里选则年结账套号,点击“确认”。以账套的主管身份登录管理系统,建立年度帐。点击“年度帐”——“建立”——“确认”——“是”。成功建立年度帐。
速达财务软件结转上一年明细账数据如下:按照12月份的正常月结步骤,首先凭证审核。凭证登账。结转损益。期末结账。执行完,期间会变成下一年的一月份,即结转完成。
按照12月份的正常月结步骤,首先凭证审核。凭证登账。结转损益。期末结账。执行完,期间会变成下一年的一月份,即结转完成。
速达软件如何进行反登帐操作
首先,打开财务软件,进入财务软件的主控制台,然后单击“财务会计”选项,如下图所示,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,单击“应收款管理”选项,如下图所示,然后进入下一步。
集成账务——期末结账——将取消上期结账打勾——下一步——将三项都打勾——反结账—— 确定。(2)速达财务系列反登帐:账务——凭证反登帐——反登帐——确定。
打开“系统管理”菜单,选择“环境恢复”。其中“指定科目基准日期”不要改动,“指定环境恢复日期”选择需反结账至哪个月的日期。确定后系统即返回到恢复日期的凭证未登账状态,检查无误后重新复核、登账、结账至下一个月。
关于速达年末账务处理和速达年末结账的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的账务处理技巧了吗?如果你还想了解更多账务处理相关的文章,记得收藏关注本站。
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